Acerca
Soluciones
Características
Tour
Llámanos
Ubícanos
Acerca
Soluciones
Características
Tour
Acerca
Soluciones
Características
Tour
Acerca
Soluciones
Características
Tour
Acerca
Por qué Diamante Gerencial
Experiencia
Soporte
Integración
ROI
Soluciones
Por Industria
Desarrolladoras Inmobiliarias
Por Reto Empresarial
Manejo de Inventarios
Implementación FEL
Facturación Recurrente
Ver Todas
Características
Módulos Básicos
Contabilidad
Bancos
Activos Fijos
Módulos Operativos
Pagos
Inventarios
Facturación
Transformativos
Producción
Proyectos
Ver Todas
Tour
Pagos
Menú Principal > Configuración
Menú Principal > Configuración
Cheque de pago emitidos a proveedores
Listado con subsistema en el que fue ingresado
Reporte listado de proveedores versión 3 módulo de pagos
Reporte ingreso a inventarios son jornalización contable
Notas de débito proveedores módulo de pagos
Documentos de proveedores con detalle contable. Con descripción del diario
Segmento de proveedores módulo de pagos
Documentos de proveedores agrupados por cuentas contables. Base e IVA prorrateadas
Reportes listados de documentos por sub-módulos de operación
Configuración impuestos módulo de pagos
Etiquetas a proveedores mayores módulo de pagos
Facturas cuentas por pagar módulo de pagos
Matriz de proyectos y documentos vrs cuentas contables
Reporte listado de proveedores versión 1 módulo de pagos
Detalle de cargos y abonos de la cuentas por pagar un proveedor
Pagos saldos vencidos por documento por sucursal
Generación de pago un proveedor, una póliza o nota de débito módulo de pagos
Reporte libro de compras de El Salvador